По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации города Тамбова от 20.02.2013 N 1490 "О внесении изменений в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы", утвержденную Постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 N 8259 "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2013 г. № 1490

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В ГОРОДЕ
ТАМБОВЕ НА 2012 - 2015 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 10.11.2011 № 8259 (С
ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ОТ 15.10.2012
№ 8183, ОТ 29.12.2012 № 10614)

В целях уточнения объемов финансирования, направленных на совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове, постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы", утвержденную Постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 № 8259 (с изменениями, внесенными Постановлениями от 15.10.2012 № 8183, от 29.12.2012 № 10614), следующие изменения:
- в паспорте Программы в позиции "Объемы и источники финансирования Программы" вместо цифр "1660539,986" читать "1667023,586", вместо цифр "330936,000" читать "337419,600";
- в разделе 6 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" вместо цифр "1660539,986" читать "1667023,586", вместо цифр "330936,000" читать "337419,600";
- перечень мероприятий ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы" (приложение № 1 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в основных целевых индикаторах, отражающих степень достижения цели и задач Программы (приложение № 2 к Программе), в позиции 2 в графах 8, 9, 10 вместо цифр "7,0" читать "7,4", в графах 9, 10 вместо цифр "2,1" читать "2,3";
- в расчете объемов финансирования ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы" (приложение № 3 к Программе):
в графе "2013" вместо цифр "330936,000" читать "337419,600", вместо цифр "527732,800" читать "534216,400";
в графе "Итого" вместо цифр "1660539,986" читать "1667023,586", вместо цифр "1896037,486" читать "1902521,086".
2. Признать утратившими силу Постановления Администрации города Тамбова:
- от 21.11.2012 № 9238 "О внесении изменений в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы", утвержденную Постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 № 8259 (с изменениями, внесенными Постановлением от 15.10.2012 № 8138)";
- от 12.12.2012 № 9944 "О внесении изменений в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы", утвержденную Постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 № 8259 (с изменениями, внесенными Постановлениями от 15.10.2012 № 8138, от 21.11.2012 № 9238)".
3. Информационному управлению Администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
4. Управлению документационного обеспечения Администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на Интернет-портале Администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".

Глава Администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров





Приложение
к Постановлению
Администрации города Тамбова
от 20.02.2013 № 1490

Приложение 1
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие
улично-дорожной сети в городе
Тамбове на 2012 - 2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В ГОРОДЕ
ТАМБОВЕ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"


№ Задача, Источники Объемы финансирования (тыс.руб.) Сроки Основные целевые индикаторы Заказчики
п/п мероприятие финанси- выпол- программы -
рования нения Наименование Единица Целевое ответственные
Всего в том числе изме- значение за исполнение
рения (последний
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год год
реализации
программы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе

1 Задача 1:
обеспечение
строительства и
реконструкции
автомобильных
дорог и
искусственных
дорожных
сооружений

1.1 Строительство городской 202302,229 36600,050 165702,179 2012 - Протяженность км 3,9 МКУ <2>
автомобильных бюджет в 2013 вновь построенных "Дирекция
дорог рамках годы дорог городских
АИП <1> дорог"
Доля вновь % 1,2
построенных дорог
к общей
протяженности
дорог

1.2 Реконструкция городской 33195,271 2100,650 31094,621 2012 - Протяженность км 0,4 МКУ "Дирекция
автомобильных бюджет в 2013 реконструированных городских
дорог рамках годы дорог дорог"
АИП
Доля % 0,1
реконструированных
дорог в общей
протяженности
дорог

Итого по задаче 235497,500 38700,700 196796,800
1:

2 Задача 2:
организация
комплекса мер по
восстановлению
первоначальных
характеристик
автомобильных
дорог и дорожных
сооружений

2.1 Капитальный городской 173118,980 129,980 7000,000 165989,000 2012 - Протяженность км 0,025 МКУ "Дирекция
ремонт и ремонт бюджет 2014 капитально городских
автомобильных годы отремонтированных дорог"
дорог дорог

Протяженность км 7,4
отремонтированных
дорог

Доля % 2,3
отремонтированных
автомобильных
дорог общего
пользования в
общей
протяженности сети
автомобильных
дорог

2.2 Капитальный городской 13040,968 13040,968 2012 Протяженность м 55,8 МКУ "Дирекция
ремонт и ремонт бюджет год отремонтированных городских
искусственных искусственных дорог"
дорожных дорожных
сооружений сооружений
(мосты,
путепроводы, Доля % 1,9
пешеходные отремонтированных
переходы и др.) искусственных
дорожных
сооружений в общей
протяженности
искусственных
дорожных
сооружений

Итого по задаче 186159,948 13170,948 7000,000 165989,000
2:

3 Задача 3:
организация и
управление
процессом
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта и
ремонта
автомобильных
дорог и
искусственных
дорожных
сооружений

3.1 Разработка городской 17277,426 1624,126 4720,100 5466,600 5466,600 2012 - Обеспечение шт. 50 МКУ "Дирекция
проектно-сметной бюджет 2015 нормативных городских
документации, годы требований при дорог"
изыскательские выполнении
работы, проектно-
экспертиза, изыскательских
авторский работ (количество
надзор, заключенных
инвентаризация и контрактов и
паспортизация договоров)
автомобильных
дорог

3.2 Организация городской 86818,648 19810,856 19785,792 23611,000 23611,000 2012 - Обеспечение % 100 МКУ "Дирекция
работ по бюджет 2015 своевременного и городских
строительству, годы качественного дорог"
реконструкции, выполнения работ
капитальному по строительству,
ремонту и реконструкции,
ремонту капитальному
автомобильных ремонту и ремонту
дорог и автомобильных
искусственных дорог и
дорожных искусственных
сооружений, дорожных
изготовлению сооружений
проектно-сметной (использование
документации, бюджетных средств,
осуществление выделенных на
контроля содержание
качества учреждения)
выполнения работ

3.3 Погашение городской 28122,508 28122,508 2013 МКУ "Дирекция
кредиторской бюджет год городских
задолженности, дорог"
образовавшейся в
ходе реализации
программных
мероприятий

Итого по задаче 132218,582 21434,982 52628,400 29077,600 29077,600
3:

4 Задача 4:
содержание
автодорог и
искусственных
сооружений на
них, поддержание
их состояния в
соответствии с
требованиями,
допустимыми по
условиям
обеспечения
непрерывного и
безопасного
движения в любое
время суток

4.1 Содержание и городской 1310828,096 327900,856 241233,240 348347,000 393347,000 2012 - Поддержание тыс. 2687,831 МБУ <3>
уборка дорог, бюджет 2015 состояния кв.м "Спецдор-
площадей, годы автомобильных сервис"
тротуаров, дорог и
остановочных искусственных
пунктов, мостов дорожных
и путепроводов сооружений в
соответствии с
требованиями по
обеспечению
безопасного
дорожного движения
в любое время года

4.2 Приобретение городской 27610,760 1259,000 26351,760 2012 - Увеличение шт. 12 МБУ "Спецдор-
коммунально- бюджет 2013 количества сервис"
уборочной годы приобретенных
техники машин и механизмов
для уборки
территории города

4.3 Погашение городской 10206,200 10206,200 2013 МБУ "Спецдор-
кредиторской бюджет год сервис"
задолженности,
образовавшейся в
ходе реализации
программных
мероприятий по
содержанию
автодорог и
искусственных
дорожных
сооружений на
них

Итого по задаче 1348645,056 329159,856 277791,200 348347,000 393347,000
4:

Всего, в том 1902521,086 402466,486 534216,400 543413,600 422424,600
числе:

городской 1667023,586 363765,786 337419,600 543413,600 422424,600
бюджет

городской 235497,500 38700,700 196796,800
бюджет в
рамках
АИП


--------------------------------
<1> АИП - адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов на 2012 - 2015 годы.
<2> МКУ - муниципальное казенное учреждение.
<3> МБУ - муниципальное бюджетное учреждение.

Председатель комитета городского хозяйства
Администрации города Тамбова
А.В.Шелудяков


------------------------------------------------------------------